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采购过程有哪些规定

采购过程通常遵循以下规定:

请购定义 :请购是指根据生产需要确定所需物料,并填写请购单的过程。

请购单要素

请购部门

用途

品名

数量

规格

需求时间

主管签字

采购审核

公司领导批准

请购单提报规定

请购单应填写完整、清晰,并由公司领导审核批准后报采购部门。

紧急情况下,可先请示后补手续。

更改和补充请购单应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购流程

采购计划 → 采购申请 → 部门主管签字 → 仓储部核实库存 → 采购部门审核 → 公司领导审批 → 采购部门采购 → 验收入库 → 填写报账单据 → 财务部审核 → 公司领导审批 → 出纳支付。

采购原则

秉公办事,维护公司利益

综合考虑质量和价格因素,择优选取供应商

向正规商家采购,原则上要求开具发票

物资采购由需求部门负责

采购人员与申购人不得为同一人

采购申请

需求部门填写《物品申请单》,明确物件品名、规格、数量、需求日期等,并由部门负责人签字确认。

采购流程管理制度

采购预算清单的编制、审核和流程。

采购订单的制单、审核和流程。

入库单的制单、审核、打印和流程。

紧急采购

紧急情况下,申购单上注明“紧急”字样,以便加快处理。

采购合同的签订

遵循一定的流程,包括询价、比价、议价、采购洽谈、签订合同等步骤。

验收和财务结算

验收合格则入库,不合格则进行退换货。

完成验收后进行计划对账和财务结算。

以上是采购过程中的一些基本规定,具体实施时可能因公司规模、行业特点和内部管理制度而有所不同。请根据您公司的实际情况进行适当调整

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